'

Проекты в области энергоэффективности Петропавловск-Камчатский 15 июня 2010 год

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Проекты в области энергоэффективности Петропавловск-Камчатский 15 июня 2010 год


Слайд 1

Целевые индикаторы развития электро- и теплоэнергетики Российской Федерации до 2020 года 8 Электроэнергетика Теплоэнергетика


Слайд 2

Цель ФЦП – обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов в многоквартирных домах путем своевременного проведения капитальных ремонтов Повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее оптимизации и обновления при обеспечении доступности услуг для потребителей Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборам учета всех комм.ресурсов, %: 2008 год – 8 2012 год – 90 2015 – 2020 годы – 100 Полный расход энергии на отопление и горячее водоснабжение 1 м2 площади многоквартирных домов в год, в кг.у.т (% к 2008 году): 2008 год – 77 (100) 2012 год – 75 (97) 2015 год – 68 (88) 2020 год – 55 (71) Удельное водопотребление на 1 человека в сутки, литров (% к 2008 году): 2008 год – 304 (100) 2012 год – 292 (96) 2015 год – 258 (85) 2020 год – 182 (60) Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения, % к 2008г: 2008 год - 100 2012 год – 90 2015 год – 70 2020 год – 30 Доля расходов на коммунальные услуги в доходах населения, %: 2008 год – 4,7 2012 год – 6,2 2015 год – 6,7 2020 год – 6,9 Доля семей, получающих субсидии на жилищно-коммунальные услуги, %: 2008 год – 10,4 2012 год – 11 2015 год – 12 2020 год – 15 Целевые индикаторы ФЦП по коммунальной инфраструктуре: Критерии доступности при разработке ФЦП : ФЦП «Комплексная программа реформирования и модернизации ЖКХ на период 2010 – 2020 гг» (ПРОЕКТ)


Слайд 3

ПЕТРОПАВЛОВСК КАМЧАТСКИЙ – ГОРОД НА КРАЮ ЗЕМЛИ - Территория вулканической деятельности, Долина гейзеров - Экологически чистый регион - Центр добычи рыбы и Камчатского краба Колоссальные объемы минерально-сырьевых ресурсов В недавнем прошлом : Депрессивный регион постоянного энергетического кризиса, сбои поставки топлива и коммунальные аварии отток населения, полный развал экономики самая высокая стоимость жизни, энергетических тарифов В настоящем : Один из центров развития Дальнего Востока России и Азиатско- Тихоокеанского региона Пилотные проекты реформирования систем жизнеобеспечения Клондайк для инвестиций в энергетику и ЖКХ


Слайд 4

Не смотря на глобальное потепление энергетические проблемы остаются наиболее острыми продолжительность отопительного периода средняя температура


Слайд 5

Структура предоставления ЖКУ в г. Петропавловске-Камчатском


Слайд 6

Доля расходов на ЖКХ из средств граждан и городского бюджета, млн.руб.


Слайд 7

Динамика расходов на предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям


Слайд 8

Основные показатели исполнения расходной части бюджета


Слайд 9

Стоимость предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и источники оплаты


Слайд 10

Изменение размера платы граждан за ЖКУ в расчете 1 кв.м. жилой площади


Слайд 11

Динамика изменения платы граждан за жилищные услуги в 2004-2010 годах


Слайд 12

Динамика изменения платы граждан за коммунальные услуги в 2004-2010 годах при действующих нормативах


Слайд 13

Динамика изменения тарифа на холодное водоснабжение МУП «Петропавловский водоканал» с 2004 по 2010 года


Слайд 14

Динамика изменения тарифа на водоотведение МУП «Петропавловский водоканал» с 2004 по 2010 года


Слайд 15

Тарифы на электроэнергию ОАО «Камчатскэнерго


Слайд 16

Электрические мощности


Слайд 17

Теплофикационная и кондиционная выработка ТЭЦ-1


Слайд 18

Теплофикационная и кондиционная выработка ТЭЦ-2


Слайд 19

Пропорции расхода топлива в ОАО «Камчатскэнерго» при формировании тарифов на электрическую и тепловую энергию


Слайд 20

Стоимость топлива, закупаемого ОАО «Камчатскэнерго»


Слайд 21

ПРОЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ ПРОЕКТ 1: Реализация программы поэтапного перехода на отпуск потребителям коммунальных ресурсов по приборам учета, внедрения автоматизированной расчетно-сервисной и информационно – измерительной системы ПРОЕКТ 2: «Программа сокращения бюджетных расходов на коммунальные нужды социальной сферы» ПРОЕКТ 3: Инвестиционная программа МУП «Петропавловский Водоканал» ПРОЕКТ 4: Перспективная схема теплоснабжения и развития систем коммунальной инфраструктуры»


Слайд 22

ПРОЕКТ 1: Реализация программы поэтапного перехода на отпуск потребителям коммунальных ресурсов по приборам учета внедрение АРС и ИИС


Слайд 23

Потребление тепловой энергии на объектах социальной сферы за 2005-2009 гг.


Слайд 24

Схема финансирования установки приборов учета 25 Управляющие организации, бюджетные учреждения РосБР или коммерческий банк Муниципальный бюджет Муниципальное предприятие (квалифицированный заемщик) кредит гарантия ТЭО, бизнес-план энергосервисные контракты сокращение бюджетных расходов


Слайд 25


Слайд 26

ПРОЕКТ 2: «Программа сокращения бюджетных расходов на коммунальные нужды социальной сферы» Северная Экологическая Финансовая Корпорация "NEFCO"


Слайд 27

Общая ситуация


Слайд 28

Типы мероприятий


Слайд 29

Ранжирование мероприятий по срокам окупаемости


Слайд 30

ПРОЕКТ 3: Инвестиционная программа МУП «Петропавловский Водоканал» Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение бесперебойного снабжения потребителей питьевой водой и услугами водоотведения Обеспечения нормативного качества поставляемой потребителям питьевой воды Сокращение производственных издержек и сетевых потерь воды Улучшение экологической обстановки Обеспечение готовности системы водоснабжения г. Петропавловска -Камчатского к реализации долгосрочной программы развития Обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности МУП «Петропавловский Водоканал»


Слайд 31

Задача №1 Строительство водовода, пер. Госпитальный 10 млн. руб. Ликвидация ограничений подачи и повышение качества воды Технический аудит РЧВ 500 тыс. руб. Монтаж установок по обеззараживанию воды на малых ВНС в п. Халатырка 1,5 млн. руб. Строительство водопровода и ВНС в п. Халатырка 6 млн. руб. Устройство видеонаблюдения 2009-2010 год 12 млн. руб. Ликвидация перебоев подачи воды Повышение надежности системы водоснабжения Повышение качества воды р е з у л ь т а т м е р о п р и я т и я


Слайд 32

Задача №2 Реконструкция КОС «Чавыча» 40 млн. руб. Сокращение объема неочищенных стоков Строительство коллекторов и КНС 70 млн. руб. Сокращение сброса неочищенных стоков на 2 250 тыс. м. куб. в год Обеспечение нормативного качества очистки стоков р е з у л ь т а т м е р о п р и я т и я


Слайд 33

Задача №3 Программа контроля напоров подачи воды и расходов на сетях водоснабжения 2009 год 1 млн. руб. Модернизация сетей ВКХ Разработка плана развития сетей водоснабжения и гидравлическая модель сетей водоснабжения 2009 год 7 млн. руб. Реконструкция и перекладка систем водоснабжения 2009-2011 год 34 млн. руб. Приобретение оборудования для поиска утечек 2009 год 3 млн. руб. Оборудование для диагностики и промывки канализационных сетей 2010 год 40 млн. руб. Сокращение эксплуатационных затрат Снижение потерь воды Контроль показателей работы оборудования р е з у л ь т а т м е р о п р и я т и я


Слайд 34

Задача №4 Реконструкция ВНС средней и малой мощности 2010-2011 год 25 млн. руб. Оптимизация работы ВНС и КНС Реконструкция ВНС «Моховая» 60 млн. руб. Модернизация ВНС «Главная» 25,1 млн. руб. Реконструкция ВНС «Кольцевая» 35,1 млн. руб. Отладка режимов работы ВНС «Моховая», «Кольцевая», «Главная» 2009-2010 год 10 млн. руб. Результат Сокращение эксплуатационных затрат Снижение потерь воды Контроль технологических показателей работы оборудования м е р о п р и я т и я Модернизация существующих КНС 2009-2011 год 50 млн. руб. м е р о п р и я т и я


Слайд 35

Задача №5 Установка приборов учета у потребителей 20 млн. руб. Установка прибора учета на границе раздела с Елизовским водоканалом 2010 год 1 млн. руб. Создание системы SCADA 90 млн. руб. Снижение эксплуатационных затрат Контроль технологических параметров работы оборудования Сокращение неучтенного потребления воды Нормализация технологического процесса Мероприятия Создание автоматизированной системы контроля и управления системой водоснабжения и водоотведения Результат


Слайд 36

Финансовое обеспечение тыс. руб.


Слайд 37

ПРОЕКТ 4: Разработка проекта Перспективной схемы теплоснабжения и Предложений к перспективам развития систем коммунальной инфраструктуры г Петропавловск-Камчатский» Договор № 001 от 05.11.2008 г с ЗАО «Системные энергоэффективные рещения и инвестиции»


Слайд 38

Схема финансирования разработки ПКР 39 Организации коммунального комплекса РосБР Муниципалитет Муниципальное предприятие (квалифицированный заемщик) кредит на 7 лет гарантия Договор о совместной деятельности проект ПКР и проекты техзаданий на разработку инвестпрограмм ОКК


Слайд 39

Прогноз изменения продолжительности отопительного периода


Слайд 40

Прогноз прироста тепловых нагрузок на отопление жилых зданий


Слайд 41

Типы повреждений в тепловых сетях


Слайд 42

43 Назначение электронной модели системы теплоснабжения создание общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения г.Петропавловск-Камчатский, привязанных к топооснове города; сведение балансов тепловой энергии; оптимизация существующей системы теплоснабжения моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения; мониторинг развития схемы теплоснабжения г.Петропавловск-Камчатский. Базовый комплекс Подсистема «Гидравлика» Подсистема «Наладка» Подсистема "Теплопотери" Подсистема "Повреждения" Подсистема "Переключения " Подсистема "Заявки« Подсистема "АСУ ТП" Электронная модель системы теплоснабжения г. Петропавловск-Камчатский на базе информационно-графической системы ««CityCom -ТеплоГраф» создавалась в качестве основного инструментария для разработки схемы теплоснабжения города


Слайд 43

44 Этап 1. Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения Привязка объектов к топооснове города Послойное представление объектов на плане города Поиск объектов по различным критериям Перепозиционирование топоосновы города Графическое представление слоя тепловых сетей Отображение и выделение искомого объекта на плане города Паспорт участка Паспорт потребителя


Слайд 44

45 Этап 2. Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения Справка о структуре камеры


Слайд 45

46 Этап 3. Отладка и калибровка электронной модели Построение пьезометрического графика Отчет об узлах с неописанными геодезическими отметками Отчет о неописанных потребителях Отчет о неописанных участках ТС Выделение пути на плане города Отображение параметров теплоносителя на схеме


Слайд 46

47 Этап 4. Использование электронной модели для разработки схемы теплоснабжения Подключение перспективных потребителей


Слайд 47

1. Переключение потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ 1-й этап, около 9 Гкал/ч 2-й этап, около 15 Гкал/ч 3-й этап, около 28 Гкал/ч 3-й этап, около 28 Гкал/ч Поэтапное присоединение потребителей котельных: «Ленинградская», «Энергопоезд», «Электрокотельная», «Геологи», «101 квартал», «КМП», «Баня №6», «Владивостокская», «103 квартал», «Ватутина» суммарной нагрузкой около 52 Гкал/ч Новое строительство трубопроводов тепловых сетей: 7,9 км; около 390 млн. руб. Реконструкция трубопроводов тепловых сетей: 8,6 км; около 710 млн. руб. Ликвидация котельных, устройство ЦТП: около 180 млн. руб.


Слайд 48

Присоединение потребителей котельных: «КГТУ», «Моховая», «Чубарова», «Психдиспансер», «108 квартал», «Вулканология» суммарной нагрузкой около 41 Гкал/ч Новое строительство и реконструкция трубопроводов тепловых сетей: 5,9 км; около 397 млн. руб. Ликвидация котельных, устройство ЦТП: около 102 млн. руб. 2. Вывод части котельных ГУП «Камчатсккоммунэнерго» из эксплуатации и переключение потребителей на обслуживание от котельной №1


Слайд 49

Возможность переключения всех потребителей тепломагистрали ТМ-2 в летний период на обслуживание от ТЭЦ-2 Новое строительство трубопроводов тепловых сетей: 1,9 км; около 127 млн. руб. Возможность переключения потребителей ТЭЦ-1 на обслуживание от ТЭЦ-2 (для оптимизации загрузки оборудования) суммарной тепловой нагрузкой до 40 – 45 Гкал/ч (на прогнозируемом уровне 2025 г.) 3. Завершение строительства перемычки между тепломагистралями ТМ-2 ТЭЦ-1 и ТМ-3 ТЭЦ-2


Слайд 50

Возможное строительство новой газифицированной котельной установленной мощностью 16 Гкал/ч 2011 г. - реконструкция энергетических котлов ТЭЦ-2 с переводом горелок на сжигание природного газа 4. Перевод энергоисточников города на использование в качестве основного топлива природного газа 2013 г. - реконструкция энергетических котлов ТЭЦ-1 с переводом горелок на сжигание природного газа 2013 г. – строительство новых блочно-модульных котельных взамен котельных №1, «Сероглазка» и «Завойко» установленной тепловой мощностью соответственно 85, 20 и 20 Гкал/ч Трасса проектируемого газопровода Проектируемый район высокоплотной жилой застройки Тепловая нагрузка, приходящаяся на децентрализованные источники – 19 Гкал/ч


Слайд 51

52 Эффективность использования инвестиций для каждого субъекта рынка


Слайд 52

Основные показатели работы энергоисточников. Изменение в период 2009 – 2025 гг. Годовая выработка тепла энергоисточниками – рост на 8,2 – 13% Расход топлива энергоисточниками – рост на 6,9 – 8,7% Рост выработки электроэнергии ТЭЦ ОАО «Камчатскэнерго»: 6,8% Рост выработки электроэнергии на тепловом потреблении: 15,3 – 18,9% Снижение конденсационной выработки электроэнергии : 5,8 – 11,1% Снижение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии : 2,6 – 3,7% Рост валовых выбросов загрязняющих веществ энергоисточниками ОАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Камчатсккоммунэнерго» – 2% Капитальные затраты в развитие системы теплоснабжения: 4,1 млрд. руб., в т.ч. 2,44 млрд. руб. – реконструкция и новое строительство энергоисточников; 1,62 млрд. руб. – реконструкция и новое строительство трубопроводов тепловых сетей. Основные затраты приходятся на период до 2015 г. Программа повышения надежности системы транспорта теплоносителя: реконструкция 64,5 км трубопроводов тепловых сетей; 3,57 (2,69) млрд. руб. Экономический эффект от внедряемых мероприятий в основном определяется ценой на природный газ.


Слайд 53

Предварительная структура инвестиционной программы в ПКР Привлекаемые инвестиции, в т.ч. по источникам: (млн. руб.) 54 Теплоснабжение Электроснабжение Водоснабжение Водоотведение Утилизация отходов ВСЕГО инвестиций 4 791 342 1 887 4 077 712 11 808 4 791 215 1 800 0 0 6 806 0 0 12 2 415 337 2 764 0 127 75 1 662 375 2 239 Займы Бюджет Тариф Соотношение тарифной и бюджетной составляющей при финансировании инвестпроектов определяется критериями доступности коммунальных услуг для потребителей и возможностями бюджета


Слайд 54

Предложения к программе развития систем коммунальной инфраструктуры г. Петропавловска-Камчатского до 2025 года


Слайд 55

Источники окупаемости инвестиционных проектов Основным источником окупаемости инвестиционных проектов может быть экономия ресурсов. Следовательно, инвестпроекты могут и должны финансироваться в основном за счет привлеченных средств. 56 Повышение энергоэффективности Сокращение потерь Повышение качества услуг Повышение надежности Сокращение вредного воздействия на ОС Новые подключения Окупаемые Неокупаемые Две группы инвестиционных проектов Экономия от сокращения издержек Повышение тарифа или бюджетные субсидии Источники возврата инвестиций


Слайд 56

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Материалы по вопросам энергосбережения размещены на официальном сайте Петропавловск-Камчатского городского округа http://pkgo.ru С УВАЖЕНИЕМ, Глава администрации В.В.Скворцов VSkvortsov@pkgo.ru


×

HTML:





Ссылка: