'

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Об итогах исполнения бюджета края за 2013 год, а также о реализации целей и задач бюджетной политики Красноярского края на среднесрочную перспективу


Слайд 1

Итоги исполнения бюджета края за 2013 год


Слайд 2

Параметры краевого бюджета в 2013 году млрд. рублей 3


Слайд 3

Завершение эксперимента по введению НСОТ Обеспечение сбалансированности краевого бюджета и бюджетов МО в сложных экономических условиях Итоги реализации бюджетной политики в 2013 году 4 Привлечение дополнительных средств из федерального бюджета


Слайд 4

Динамика параметров консолидированного бюджета млрд. рублей 5


Слайд 5

Первоначальные параметры Уточненные параметры Фактические параметры Собственные расходы 53,8 Собственные расходы 55,5 ^+1,7 Собственные расходы 52,6 Ў-1,2 Собственные доходы 40,0 Собственные доходы 39,5 Собственные доходы 39,9 Остатки 0,7 Займы 2,8 Прочие 0,3 Дотации 10,5 Прочие 0,3 Займы 2,6 Остатки 1,5 Дотации 11,1 ^ +0,6 Займы 1,6 Дотации 11,1 ^+0,6 Параметры бюджетов муниципальных образований края в 2013 году Кред. задолж. 0,2 млрд. рублей 6


Слайд 6

Динамика и структура муниципального долга 7


Слайд 7

Темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2013 г., % 8


Слайд 8

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 39,8 млрд рублей УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН МО 40,0 млрд рублей Исполнение прогноза доходов местных бюджетов 9


Слайд 9

Результаты оценки качества управления муниципальными финансами 10


Слайд 10

ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» млн. рублей 11


Слайд 11

Экономические вызовы, влияющие на исполнение бюджета края в 2013-2014 годах


Слайд 12

Системные вызовы экономического характера, оказывающие влияние на исполнение бюджетов 13


Слайд 13

млрд рублей Сравнительная динамика доходов бюджета и ВРП 14 14


Слайд 14

Динамика доходов консолидированного бюджета края млрд рублей 15 15


Слайд 15

Динамика поступлений налогов и сборов, в т.ч. таможенных пошлин, собираемых на территории края в консолидированный бюджет РФ млрд рублей 16


Слайд 16

Параметры бюджетов субъектов Российской Федерации в СФО в 2014 году млрд рублей 17


Слайд 17

млрд рублей Факторы, влияющие на исполнение краевого бюджета в 2014 году Кредиторская задолженность Переходящие обязательства Дополнительные расходы, в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации Отсутствие остатков в запланированном объеме Снижение верхнего предела заимствований *Использование хозяйствующими субъектами закона об исключении движимого имущества, введенного с 01.01.2013, из объектов налогообложения, как схему уменьшения налогообложения Влияние законодательства - создание КГН; - движимое имущество* Возвраты налогов Конъюнктура сырьевых рынков 18


Слайд 18

Исполнение доходов краевого бюджета за 1 квартал в 2013-2014 гг. млн рублей 19


Слайд 19

Принимаемые меры по росту доходов и повышению эффективности расходов


Слайд 20

Первоочередные меры по организации кассового исполнения краевого бюджета в 2014 году Приостановка проведения конкурсов, аукционов, заключения контрактов, договоров на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, разработки проектно-сметной документации, приобретения основных средств (за исключением расходов на реализацию указов Президента РФ) Погашение кредиторской задолженности и принятых обязательств 2013 года за счет ассигнований 2014 года, остатков средств субсидий на государственное задание, на иные цели и бюджетные инвестиции краевых государственных учреждений Ограничение по принятию новых расходных обязательств 21


Слайд 21

Рост доходов Повышение качества планирования бюджета Красноярского края; Достижение параметров краевого бюджета по доходам на 2014-2016 гг.; Совершенствование налогового и бюджетного законодательства; Увеличение налогового потенциала и доходов консолидированного бюджета Красноярского края; Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы. II. Оптимизация расходов Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Повышение эффективности деятельности сети государственных и муниципальных учреждений; Повышение эффективности мер социальной поддержки; Повышение эффективности расходов капитального характера и оптимизация инициативных расходов; Повышение эффективности предоставления средств юридическим лицам, а также средств краевого бюджета, предоставляемых организациям и физическим лицам в результате государственного регулирования цен (тарифов); Повышение эффективности межбюджетных отношений в Красноярском крае, организация на муниципальном уровне работы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики; Взаимодействие с федеральными органами власти. III. Совершенствование долговой политики Структура Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики края 22


Слайд 22

Реализация плана по росту доходов. Доходы 23


Слайд 23

Реализация плана по росту доходов. Эффективность управления краевым имуществом 24


Слайд 24

Направление учтено Необходимо доработать (есть замечания) Направление не учтено Направление плана Налоговая политика (льготы) Повышение роли имущественных налогов Работа с главными администраторами доходов Легализация з/п, повышение эффективности использования имущества Работа с налогоплательщиками Снижение задолженности 30 МО 31 МО 11 МО 3 МО 34 МО 3 МО 58 МО 15 МО 46 МО 24 МО 19 МО 31 МО 11 МО 31 МО 19 МО Анализ планов мероприятий муниципальных образований края - 1 Мероприятия, направленные на рост доходов 25


Слайд 25

Мероприятия, направленные на совершенствование долговой политики Содержание ОМСУ Оптимизация сети Предоставление субсидий ЮЛ, ФЛ, и т.д. Инициативные расходы Капитальные расходы Работа с поселениями (для МР) Направление учтено Необходимо доработать (есть замечания) Направление не учтено 58 МО 2 МО 1 МО 18 МО 41 МО 14 МО 19 МО 28 МО 3 МО 6 МО 34 МО 2 МО 27 МО 34 МО 1 МО 6 МО 54 МО 1 МО 9 МО 20 МО Направление плана Анализ планов мероприятий муниципальных образований края - 2 Совершенствование долговой политики (при наличии муниципального долга) Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов 26


Слайд 26

Параметры бюджетов муниципальных образований края на 2014 год (без целевых средств) 27 млн рублей


Слайд 27

Задачи бюджетной политики на среднесрочную перспективу


Слайд 28

Принципы и подходы, применяемые в рамках предстоящей корректировки краевого бюджета Обеспечение сбалансированности бюджета с учетом снижения доходов и источников финансирования дефицита бюджета Продолжение работы с Правительством РФ, Минфином России, с депутатами ГД РФ и членами СФ РФ по компенсации выпадающих доходов в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти Погашение кредиторской задолженности и переходящих обязательств, в т.ч. завершение работ по начатым (вводным) объектам Сокращение инициативных и капитальных расходов Снижение объема субсидий органам местного самоуправления Сохранение моратория на принятие новых расходных обязательств (за исключением обеспечения софинансирования средств ФБ) 29


Слайд 29

30 Реализация планов по росту доходов и повышению эффективности бюджетных расходов Совместная реализация Указов Президента РФ Совершенствование программного бюджета Повышение качества бюджетного процесса и выполнения переданных государственных полномочий Разработка и совершенствование «бюджета для граждан», участие в конкурсах Задачи органам местного самоуправления на 2014-2016 годы


Слайд 30

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Об итогах исполнения бюджета края за 2013 год, а также о реализации целей и задач бюджетной политики Красноярского края на среднесрочную перспективу


×

HTML:





Ссылка: